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文號 索引號 lsx87/2020-00046 關鍵詞
主題分類 鄉鎮局委信息公開 體裁分類 服務對象

魯陽街道辦事處2018年財政預算執行情況和2019年財政預算

發布日期:2020-03-19     瀏覽次數:

   

  魯 山 縣 魯 陽 街 道 辦 事 處

  2018年財政預算執行情況和2019年財政預算

   

   

   

   

   

   

  魯山縣魯陽街道辦事處財稅所

  二○一九年二月

   

   

   

  目??? 錄

   

   

  (一)2018年一般公共預算收入執行情況……………………………1

  (二)2018年一般公共預算支出執行情況表……………………2

  (三)2018年一般公共預算支出明細表………………………3

  (四)2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表………4

  (五)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表…5

  (六)2019年一般公共預算支出(草案)…………6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (一)2018年一般公共預算收入執行情況

   

  魯山縣魯陽街道辦事處財稅所,主要業務范圍包括鄉預算單位預(決)算編制、預算執行、自有資金、村級經費、財政轉移支付和專項資金監督和管理,管理監督辦事處所屬單位的財務收支情況。全年完成稅收收入608.87萬元,收入基數405萬元,收入計劃數545萬元,現已完成全年計劃的112%。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (二)2018年一般公共預算支出執行情況

   

  支? 出? 項? 目

  實際支出數(萬元)

  一般公共服務支出

  628.08

  國防支出

   

  公共安全支出

   

  教育支出

   

  科學技術支出

   

  文化體育與傳媒支出

   

  社會保障和就業支出

  93.02

  醫療衛生與計劃生育支出

  63.97

  節能環保支出

  120

  城鄉社區支出

  21.91

  農林水支出

  153.3

  交通運輸支出

   

  資源勘探信息等支出

   

  商業服務業等支出

   

  金融支出

   

  國土海洋氣象等支出

   

  住房保障支出

  38.46

  糧油物資儲備支出

   

  預備費

   

  國債還本付息支出

   

  其他支出

   

  預 算 支 出

  1118.74

  加:上解上級支出

   

  ??? 債券還本

   

  ??? 結余

   

  總支出

  1118.74

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (三)2018年一般公共預算支出明細情況

   

  科目編碼

  類、款、項

  總 計(萬元)

   

  一般公共預算支出合計

  1,118.74

  201

  ? 一般公共服務支出

  628.08

  20103

  ??? 政府辦公廳(室)及相關機構事務

  568.91

  2010301

  ????? 行政運行

  543.66

  2010399

  ????? 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

  25.25

  20105

  ??? 統計信息事務

  2.30

  2010599

  ????? 其他統計信息事務支出

  2.30

  20106

  ??? 財政事務

  53.37

  2010650

  ????? 事業運行

  53.37

  20113

  ??? 商貿事務

  3.00

  2011308

  ????? 招商引資

  3.00

  20199

  ??? 其他一般公共服務支出(款)

  0.50

  2019999

  ????? 其他一般公共服務支出(項)

  0.50

  208

  ? 社會保障和就業支出

  93.02

  20805

  ??? 行政事業單位離退休

  65.07

  2080502

  ????? 事業單位離退休

  14.65

  2080505

  ????? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

  50.42

  20808

  ??? 撫恤

  24.28

  2080801

  ????? 死亡撫恤

  24.28

  20810

  ??? 社會福利

  2.20

  2081099

  ????? 其他社會福利支出

  2.20

  20827

  ??? 財政對其他社會保險基金的補助

  1.47

  2082702

  ????? 財政對工傷保險基金的補助

  0.34

  2082703

  ????? 財政對生育保險基金的補助

  1.13

  210

  ? 醫療衛生與計劃生育支出

  63.97

  21007

  ??? 計劃生育事務

  42.64

  2100717

  ????? 計劃生育服務

  42.64

  21011

  ??? 行政事業單位醫療

  21.33

  2101102

  ????? 事業單位醫療

  21.33

  211

  ? 節能環保支出

  120.00

  21104

  ??? 自然生態保護

  120.00

  2110401

  ????? 生態保護

  120.00

  212

  ? 城鄉社區支出

  21.91

  21205

  ??? 城鄉社區環境衛生(款)

  21.91

  2120501

  ????? 城鄉社區環境衛生(項)

  21.91

  213

  ? 農林水支出

  153.30

  21305

  ??? 扶貧

  7.30

  2130501

  ????? 行政運行

  7.30

  21307

  ??? 農村綜合改革

  146.00

  2130705

  ????? 對村民委員會和村黨支部的補助

  146.00

  221

  ? 住房保障支出

  38.46

  22102

  ??? 住房改革支出

  38.46

  2210201

  ????? 住房公積金

  38.46

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (四)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  部門:魯山縣魯陽街道辦事處

   

   

   

   

   

  單位:萬元

  項目

  年初結轉和結余

  本年收入

  本年支出

  年末結轉和結余

  功能分類科目編碼

  科目名稱

  小計

  基本支出

  項目支出

   

   

   

  欄次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合計

  0.00

  2,672.88

  2,672.88

  0

  2,672.88

  0.00

  212

  城鄉社區支出

  0.00

  2,672.88

  2,672.88

  0

  2,672.88

  0.00

  2120899

  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

  0.00

  2,672.88

  2,672.88

  0

  2,672.88

  0.00

  注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (五)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

   

  部門:魯山縣魯陽街道辦事處

   

   

   

   

   

   

  單位:萬元

  預算數

  決算數

  合計

  因公出國

  公務用車購置及運行費

  公務接待費

  合計

  因公出國

  公務用車購置及運行費

  公務接待費

  小計

  購置費

  運行費

   

   

   

  小計

  購置費

  運行費

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  16.50

   

  15.00

   

  15.00

  1.50

  14.37

   

  10.57

   

  10.57

  3.80

  注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (六)2019年一般公共預算支出表(草案)

   

   

   

  單位:萬元

  支? 出? 項? 目

  2018年

  執行數

  2019年

  預算數

  預算數為上年

  執行數的%

  一般公共服務支出

  628.08

  636

  101.3

  公共安全支出

   

   

   

  教育支出

   

   

   

  科學技術支出

   

   

   

  文化體育與傳媒支出

   

   

   

  社會保障和就業支出

  93.02

  63

  68

  醫療衛生與計劃生育支出

  63.97

  29

  45.3

  節能環保支出

  120

   

   

  城鄉社區支出

  21.91

   

   

  農林水支出

  153.3

  127

  85.1

  交通運輸支出

   

   

   

  資源勘探信息等支出

   

   

   

  商業服務業等支出

   

   

   

  金融支出

   

   

   

  援助其他地區支出

   

   

   

  國土海洋氣象等支出

   

   

   

  住房保障支出

  38.46

  38

  98.8

  糧油物資儲備支出

   

   

   

  預備費

   

  18

   

  國債還本付息支出

   

   

   

  其他支出

   

   

   

   

   

   

   

  預 算 支 出

  1118.74

  911

  81.43

  加:上解上級支出(17秋季18禁燒扣款)

   

  3.5

   

   補助鄉級支出

   

   

   

  ? 債券還本

   

   

   

  ? 結余

   

   

   

   

   

   

   

  預 算 總 支 出

  1118.74

  914.5

  81.74

   

   

   

   

   

  

  1

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